Reporte Plan Estratégico Ejecución del Plan

Codigo nivel Nombre Nivel Programado Ejecutado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero
5.5Redes de alumbrado público con mantenimiento4488.004,502.00100.31 %
30.28 %
5.5Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios2137251871.082,028,503,659.0094.91 %
30.28 %
5.5Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales1.000.000.00 %
30.28 %
5.5Redes domiciliarias de gas combustible instaladas27372.0022,212.0081.15 %
30.28 %
5.5Redes de alumbrado público ampliadas800.003,406.00425.75 %
30.28 %
5.5Redes de alumbrado público construidas400.00400.00100.00 %
30.28 %
5.5Redes de alumbrado público mejoradas3140.003,200.00101.91 %
30.28 %
5.5Acueductos optimizados10000.003,076.0030.76 %
30.28 %
5.5Alcantarillados optimizados10000.002,976.0029.76 %
30.28 %