Reporte Plan Estratégico Ejecución del Plan

Codigo nivel Nombre Nivel Programado Ejecutado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero
5.5Redes de alumbrado público con mantenimiento1122.001,130.00100.71 %
68.32 %
5.5Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios1605748964.001,890,573,582.00117.74 %
68.32 %
5.5Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales1.001.00100.00 %
68.32 %
5.5Redes domiciliarias de gas combustible instaladas19275.0018,765.0097.35 %
68.32 %
5.5Redes de alumbrado público ampliadas200.00130.0065.00 %
68.32 %
5.5Redes de alumbrado público construidas100.0040.0040.00 %
68.32 %
5.5Redes de alumbrado público mejoradas785.00790.00100.64 %
68.32 %
5.5Acueductos optimizados2500.000.000.00 %
68.32 %
5.5Alcantarillados optimizados2500.000.000.00 %
68.32 %