Reporte por secretarías Resumen indicadores por Secretarías al año

Resumen al año

Avance físico Secretaría

Avance Financiero Secretaría

Relación de metas según avance Físico

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 0
Satisfactorio < 80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Por Cumplir <40% 33
No Programado 6
Total metas 33

Relación de metas según avance Financiero

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 0
Satisfactorio <80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Crítico <40% 33
No Programado 0
Total metas 33

Programación Financiera

19,274,575,530.16

Programado

Ejecución Financiera

0.00

Ejecutado

Listado Metas de Producto

Código Nombre Meta Programado Año Ejecutado acumulado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero
3.3Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas 4.000.000.00 %
3.5Senderos construidos0.000.00NP0.00 %
5.4Asistencias técnicas y jurídicas realizadas25.000.000.00 %
5.4Hogares beneficiados con adquisición de vivienda 100.000.000.00 %
5.4Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda  1000.000.000.00 %
5.4Espacio público construido (m2)6000.000.000.00 %
5.4Espacio público adecuado (m2)1000.000.000.00 %
5.4Zonas verdes adecuadas (m2)1000.000.000.00 %
5.3Establecimiento de reclusión (nacionales y territoriales) con mejoramiento1.000.000.00 %
5.2Sedes educativas mejoradas 5.000.000.00 %
5.2Sedes educativas nuevas construidas 2.000.000.00 %
5.3Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva20.000.000.00 %
5.3Estudios y diseños elaborados0.000.00NP0.00 %
5.3Infraestructura cultural intervenida2.000.000.00 %
5.3Infraestructura deportiva construida1.000.000.00 %
5.3Casas de la cultura ampliadas0.000.00NP0.00 %
5.3Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas0.000.00NP0.00 %
5.3Bibliotecas adecuadas1.000.000.00 %
5.3Hospitales de primer nivel de atención adecuados0.000.00NP0.00 %
5.3Centros de protección social para el adulto mayor adecuados1.000.000.00 %
5.3Casas de justicia en operación1.000.000.00 %
5.3Restauraciones realizadas1.000.000.00 %
5.3Salones comunales adecuados0.000.00NP0.00 %
5.1Vía urbana construida (m)750.000.000.00 %
5.1Vía urbana mejorada (m)7000.000.000.00 %
5.1Vía terciaria mejorada (m)2000.000.000.00 %
5.1Andén construido (m)1000.000.000.00 %
5.5Redes de alumbrado público con mantenimiento (luminarias)4488.000.000.00 %
5.5Redes de alumbrado público ampliadas (luminarias)800.000.000.00 %
5.5Redes de alumbrado público construidas (luminarias)400.000.000.00 %
5.5Redes de alumbrado público mejoradas (luminarias)3140.000.000.00 %
5.5Red de distribución optimizada (m)10000.000.000.00 %
5.5Red de alcantarillado optimizada (m)10000.000.000.00 %