Reporte por secretarías Resumen indicadores por Secretarías al año

Resumen al año

Avance físico Secretaría

Avance Financiero Secretaría

Relación de metas según avance Físico

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 3
Satisfactorio < 80% y >=70% 1
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Por Cumplir <40% 17
No Programado 0
Total metas 21

Relación de metas según avance Financiero

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 0
Satisfactorio <80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Crítico <40% 21
No Programado 0
Total metas 21

Programación Financiera

16,242,439,567.66

Programado

Ejecución Financiera

0.00

Ejecutado

Listado Metas de Producto

Código Nombre Meta Programado Año Ejecutado acumulado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero
1.1Raciones entregadas578000.001880.000.33 %
2.5Adultos mayores atendidos con servicios integrales 3000.003000.00100.00 %
2.5Niños y niñas atendidos en Servicio integrales770.000.000.00 %
2.5Agentes educativos cualificados62.000.000.00 %
2.5Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas1.000.7777.00 %
2.5Personas atendidas con servicios integrales 250.0045.0018.00 %
2.1Análisis realizados de la calidad del agua para consumo humano200.000.000.00 %
2.1Visitas realizadas900.00133.0014.78 %
2.1Informes de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria 150.000.000.00 %
2.3Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Gestionadas100.00100.00100.00 %
2.4Personas atendidas con servicio de salud100.00100.00100.00 %
2.4Personas atendidas con servicio de salud (Régimen subsidiado)100.000.000.00 %
2.2Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas1.000.000.00 %
2.2Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas1.000.000.00 %
2.2Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas600.000.000.00 %
2.2Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas100.000.000.00 %
2.2Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas130.000.000.00 %
2.2Campañas de prevención del cáncer realizadas240.000.000.00 %
2.2Campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares130.000.000.00 %
2.2Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas600.000.000.00 %
2.2Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas1.000.000.00 %