Reporte por secretarías Resumen indicadores por Secretarías al año

Resumen al año

Avance físico Secretaría

Avance Financiero Secretaría

Relación de metas según avance Físico

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 1
Satisfactorio < 80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Por Cumplir <40% 20
No Programado 0
Total metas 21

Relación de metas según avance Financiero

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 0
Satisfactorio <80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Crítico <40% 21
No Programado 0
Total metas 21

Programación Financiera

5,393,645,564.85

Programado

Ejecución Financiera

0.00

Ejecutado

Listado Metas de Producto

Código Nombre Meta Programado Año Ejecutado acumulado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero
3.1Informe de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos 12.000.000.00 %
3.1Personas asistidas técnicamente1335.000.000.00 %
3.1Documentos con diagnóstico de la calidad de aire elaborado2.000.000.00 %
3.1Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas (Fuentes fijas y móviles)12.000.000.00 %
3.1Visitas de seguimiento al cumplimiento de estándares de calidad del aire realizadas60.000.000.00 %
3.1Alianzas estratégicas ambientales realizadas2.000.000.00 %
3.1Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados 1.000.000.00 %
3.1Plántulas producidas4000.000.000.00 %
3.1Áreas en proceso restauración en mantenimiento (ha)0.000.00100.00 %
3.1Cuerpos de agua recuperados 10.000.000.00 %
3.1Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas 2.000.000.00 %
3.2Hogares apoyados para seguridad alimentaria50.000.000.00 %
3.2Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria180.000.000.00 %
3.2Productores apoyados para la participación en mercados campesinos30.000.000.00 %
3.2Asociaciones apoyadas1.000.000.00 %
3.3Emergencias y desastres atendidas100.000.000.00 %
3.3Personas capacitadas100.000.000.00 %
5.5Recursos entregados en subsidios al consumo2137251871.080.000.00 %
5.5Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados (Pozos)1.000.000.00 %
5.5Viviendas conectadas a la red local de gas combustible27372.000.000.00 %
2.1Acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados4500.000.000.00 %